Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0139/22
Číslo zmluvy: zml.
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Adresa: Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: Elektrika VO- dobropis
Fakturovaná suma s DPH: -11,85
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.07.2022
Dátum vystavenia: 30.06.2022
Dátum splatnosti: 20.07.2022
Dátum úhrady: 21.07.2022
Súbor: FD_0139_22
Zverejnené: 04.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov